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桂林市物价局2016年部门决算
2017-07-31 17:10  (来源:)

   

第一部分:桂林市物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市物价局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市物价局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:桂林市物价局概况

一、主要职能

桂林市物价局为市政府工作部门,桂林市价格监督检查分局、桂林市价格认证中心为市物价局直属二层单位。

(一)桂林市物价局

1.机构设置情况

根据桂林市人民政府办公室《关于印发桂林市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市政办〔201569号)及桂林市机构编制委员会办公室《关于调整桂林市物价局内设机构等事项的通知》(市编办〔201350号),核定桂林市物价局机关行政编制18名,后勤服务人员控制数2名。桂林市物价局内设价格综合科(桂林市价格调节基金管理办公室)、收费管理科、商品价格管理科、医药、房地产价格管理科、旅游价格管理科5个职能科室。

2.主要职责

1)负责物价有关行政事务管理;贯彻落实国家和自治区价格调控方案,按价格管理权限提出相应的管理办法;负责价格法规及承办有关价格方面的行政复议和行政应诉;负责研究价格改革重大问题,提出对策建议;负责价格宣传、统计、信息等工作;依法组织查处价格违法行为和价格违法案件;组织协调价格成本调查监审、价格监测、价格认证和行业价格自律;贯彻执行国家、自治区和市人民政府有关价格调节基金政策、法规和规章;按照桂林市价格调节基金领导小组的规定负责全市价格调节基金的规范、征集、使用等管理工作;指导和监督各县价格调节基金的征收、使用和管理工作。

2)贯彻落实国家和自治区颁布的行政事业性收费、公益性收费、经营服务收费和中介服务收费等法律、法规和政策;拟定全市有关收费政策并指导协调各县收费管理工作;会同有关部门依法制定和调整有关收费的项目和标准;贯彻落实国家、自治区深化药品和医疗服务价格政策,推进医药价格形成机制改革;审核制定桂林市管理的药品价格和医疗服务价格;参与药品政府集中采购招标及其价格管理和药品成本监审审核;协调处理重大医药价格争议;指导各县医疗服务价格。

3)贯彻落实国家和自治区颁布的工农业商品、公用事业和房地产等价格法律、法规和政策;研究提出全市工农业商品、公用事业和房地产价格管理的范围、原则和办法,依法制定和调整实行桂林市政府定价和政府指导价的工农业商品、公用事业和房地产等价格;协调处理市内重大价格争议问题;提出重要商品价格补贴方法和建议;负责指导全市工农业商品、公用事业和房地产价格等管理工作;

4)贯彻落实国家、自治区深化药品和医疗服务价格政策和房地产价格政策,推进医药价格形成机制改革;审核制定桂林市管理的药品价格;参与药品政府集中采购招标及其价格管理和药品成本监审审核;协调处理重大医药价格争议;研究提出全市房地产价格管理的范围、原则和办法,依法制定和调整实行市人民政府定价和政府指导价的房地产价格,指导各县医疗服务价格和房地产价格管理工作。

5)贯彻落实国家和自治区颁布的旅游价格法律、法规和政策;提出全市旅游价格管理的范围、原则和方法;依法制定和调整全市旅游价格;协调处理市内重大旅游价格争议问题;负责指导全市旅游价格管理工作。

6)建立价格监测体系,按照市局布置监测市场价格动态,分析预报价格走势,并提出相应的对策和建议;发布价格公告及价格信息,广泛为企业提供市场价格和供求信息,建立信息发布制度。负责监测和预测全市价格总水平变动趋势,进行全市价格宏观管理和综合平衡,提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施。

7)依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;依据《中华人民共和国价格法》及规范性文件和规章制度,协调解决价格矛盾和纠纷。

8)组织实施价格成本调查和价格成本监审。

9)组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证,按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。

10)负责价格调节基金的征收使用和管理。

11)平抑物价。

3.人员构成情况

本单位在职编制数20名,其中:机关行政编制18名,行政后勤编制2名。

1)本单位实有在职在编22人,其中:副处以上人数为5人,其中政策性超编1人;科级14人,政策性超编1人;科员1人;行政后勤人员2人。

2)离退休人员21人,其中:离休人员1人。

 

(二)桂林市价格监督检查分局

1.机构设置情况

根据桂林市人民政府办公室市政办〔201391号文,桂林市价格监督检查分局(增挂桂林市价格成本调查分局、桂林市价格监测分局牌子),为桂林市桂林市物价局管理的副处级行政机构,核定行政编制35名(含市价格成本调查分局5名,市价格监测分局3名),后勤服务人员控制数4名。价格监督检查分局内设机构8:办公室、法制科、综合检查科、检查一科、检查二科、检查三科、价格监测分局、价格成本分局。

2.主要职责

1)贯彻执行国家的价格法律法规,研究起草本市价格和收费监督检查工作制度和工作规划,并负责组织实施。

2)依法查处本辖区内的价格和收费违法行为和上一级授权查处的价格和收费违法行为。

3)按市价格主管部门的分工要求,办理有关价格行政复议、价格行政诉讼以及价格执法检查工作。

4)对辖区内的各级价格监督检查组织进行业务指导、监督。

5)指导企事业单位进行内部价格监督工作。

6)组织全市价格监督检查人员的业务培训。

7)负责群众来信、来访及价格和收费举报工作。

8)负责商品和收费标价签的监制及明码标价的管理、普及工作。

9)负责工农业产品生产成本调查核算,对重要的商品价格和服务收费进行监审。

10)调查和分析重要商品、服务价格及相关成本与市场供求的变动情况;跟踪反馈国家、自治区重要经济政策在价格领域的反映;实施价格预测、预警,并及时提出政策建议;负责全市价格监测预警网络的建设和管理。

11)组织全市职工物价监督工作。

12)承办上级交办的其他工作。

3.人员构成情况                

本单位编制数39名,其中:机关行政编制35名,工勤编制4名;本单位实有人数34人,其中:副处人数为1人,科级33人,其他人员6人,工勤4人。退休人员22人。另,遗属1名。 

 

(三)桂林市价格认证中心

1.机构设置情况

我中心内设认定部(涉刑事案件)、认定部(涉纪、涉税、复核案件)、综合部3个部门。

2.基本职能

经有关国家机关提出,对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。业务范围:涉嫌违纪案件;涉嫌刑事案件;行政诉讼、复议及处罚案件;行政征收、征用及执法活动;国家赔偿、补偿事项;法律、法规规定的其他情形。

1)不断拓展价格认定工作领域,深入开展各项价格事务工作

认真做好涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件及复核案件涉案物品价格认定为有关部门依法办案提供有力依据,确保行政执法、司法活动客观公正的进行;

开展依法计征的应税物的价格认定工作,为地方税务机关提供应税标的物的应税价格。

2)进一步增强服务意识,做好服务性工作

加强对县级认证中心的政策业务指导,促进各县价格事务工作的发展;

做好价格管理工作中的事务工作,为价格工作服务。

3)深入开展法制教育宣传,积极推进我中心法治建设

认真研究制定领导干部、职工的法律培训实施方案,按照普法规划要求,分期分批进行法律培训,着重抓好学法用法以及相关法律的普及;

利用普法宣传日等活动日,加强价格法制宣传,不断营造良好的价格法制氛围。

4)进一步加强干部队伍建设,不断提高干部队伍素质

切实加强领导班子的建设;

加强对价格认定人员的政治思想教育、业务学习,不断提高价格认定人员的素质和执业水平;

正确协调处理好各方面关系,积极争取各有关部门和社会各方面的支持,保证价格认定工作顺利开展。

3.人员构成情况

本中心参公编制数为10人,参公后勤服务聘用控制数1人,实有在编人数9人。外聘价格鉴证师、技术人员8

 

二、部门决算单位构成

我局2016年部门决算单位为桂林市物价局本级,及直属二层单位:桂林市价格监督检查分局和桂林市价格认证中心。

 

 

第二部分:桂林市物价局 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1397.51

一、一般公共服务支出

1236.47

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

8.00

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

78.75

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

5.00

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

57.56

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

25.36

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1405.51

本年支出合计

1403.14

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

17.86

年末结转与结余

20.23

 

 

 

 

收入总计

1423.37

支出总计

 1423.37

         

 


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1405.51

1397.51

 

 

 

 

8.00

201 

一般公共服务支出

1244.04

1244.04

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

1244.04

1244.04

 

 

 

 

 

2010401

行政运行 

889.63

889.63

 

 

 

 

 

2010408

 物价管理

266.05

266.05

 

 

 

 

 

2010450

事业运行

88.36

88.36

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

79.15

79.15

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

79.15

79.15

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

47.13

47.13

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

32.02

32.02

 

 

 

 

 

213

农林水支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

57.56

57.56

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

57.56

57.56

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

57.56

57.56

 

 

 

 

 

229

其他支出 

19.76

11.76

 

 

 

 

8.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 

11.76

11.76

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

8.00

 

 

 

 

 

8.00

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1403.14

1127.41

275.73

 

 

 

201 

一般公共服务支出

1236.47

977.50

258.97 

 

 

 

20104

发展与改革事务

1236.47

977.50

 

 

 

 

2010401

行政运行 

889.63

889.63

 

 

 

 

2010408

 物价管理

258.97

 

258.97

 

 

 

2010450

事业运行

87.87

87.87

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

78.75

78.75

 

 

 

 

21005

医疗保障

78.75

78.75

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

46.73

46.73

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

32.02

32.02

 

 

 

 

213

农林水支出

5.00

 

5.00

 

 

 

21305

扶贫

5.00

 

5.00

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

5.00

 

5.00

 

 

 

221

住房保障支出

57.56

57.56

 

 

 

 

22102

住房改革支出

57.56

57.56

 

 

 

 

2210201

住房公积金

57.56

57.56

 

 

 

 

229

其他支出 

25.36

13.60

11.76

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 

11.76

 

11.76

 

 

 

 

2299901

其他支出

13.60

13.60

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1385.75

一、一般公共服务支出

18

 

1236.47

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

……

23

 

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

 

78.75

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

十二、农林水支出

26

 

5.00

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

 

57.56

 

 

11

 

二十一、其他支出

28

 

本年收入合计

12

1385.75

本年支出合计

29

1377.78

年初财政拨款结转和结余

13

0.40 

年末结转和结余

30

8.37

一般公共预算财政拨款

14

0.40 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1386.15

合计

34

1386.15

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1377.78 

1113.81 

263.97 

201 

一般公共服务支出

1236.47

977.50

258.97 

20104

发展与改革事务

1236.47

977.50

 

2010401

行政运行 

889.63

889.63

 

2010408

 物价管理

258.97

 

258.97

2010450

事业运行

87.87

87.87

 

210

医疗卫生与计划生育支出

78.75

78.75

 

21005

医疗保障

78.75

78.75

 

2100501

  行政单位医疗

46.73

46.73

 

2100503

  公务员医疗补助

32.02

32.02

 

213

农林水支出

5.00

 

5.00

21305

扶贫

5.00

 

5.00

2130599

  其他扶贫支出

5.00

 

5.00

221

住房保障支出

57.56

57.56

 

22102

住房改革支出

57.56

57.56

 

2210201

住房公积金

57.56

57.56

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1113.81

980.14

133.67

工资福利支出

638.96

638.96

 

  基本工资

 250.59

 250.59

 

  津贴补贴

 190.98

 190.98

 

  奖金

 142.88

 142.88

 

  其他社会保障缴费

 54.51

 54.51

 

商品和服务支出

133.67

 

133.67

  办公费

 8.37

 

 8.37

  印刷费

 1.14

 

 1.14

  手续费

 0.01

 

 0.01

  水费

 0.47

 

 0.47

  电费

  3.88

 

  3.88

  邮电费

  3.41

 

  3.41

  物业管理费

  1.05

 

  1.05

  差旅费

  31.33

 

  31.33

  维修(护)费

  2.22

 

  2.22

  会议费

  2.91

 

  2.91

  培训费

  3.69

 

  3.69

  公务接待费

  1.37

 

  1.37

  工会经费

  8.61

 

  8.61

  福利费

  1.72

 

  1.72

  公务用车运行维护费

  15.54

 

  15.54

  其他交通费用

 44.44

 

 44.44

  其他商品和服务支出

  3.51

 

  3.51

对个人和家庭的补助

341.18

341.18

 

  离休费

 10.52

 10.52

 

  退休费

 243.76

 243.76

 

  生活补助

 0.36

 0.36

 

  医疗费

 28.98

 28.98

 

  住房公积金

 57.56

 57.56

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.25

0.00

24.38 

0.00

24.38

2.87

17.64

0.00

15.54 

0.00 

15.54 

2.10


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出 

 

 

 

11.76 

 

 

11.76 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 

 

 

 

11.76 

 

 

11.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:桂林市物价局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1423.37万元。比2015年增加196.27万元,增长16.00%,增加的主要原因是按国家规定调整基本工资和津补贴标准,行政事业单位医疗、住房公积金、养老保险等单位缴费部分收入也相应增加。

1.财政拨款收入1397.51万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入8.00万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:上级拨款收入。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余17.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 1423.37万元。比2015年增加196.27万元,增长16.00%,增加的主要原因是按国家规定调整基本工资和津补贴标准,行政事业单位医疗、住房公积金、养老保险等单位缴费部分支出也相应增加。包括:

1.一般公共服务(类)1236.47万元:主要用于行政运行(发展与改革事务)889.63万元,物价管理(发展与改革事务)258.97万元,事业运行(发展与改革事务)87.87万元。

2.  医疗卫生与计划生育()78.75万元:主要用于行政单位医疗46.73万元,公务员医疗补助32.02万元。

3. 农林水支出5.00万元:主要用于扶贫点水资源开发。

4.社会保障和就业(类)0.00万元:主要用于桂林市物价局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)57.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.  其他支出(类)25.36万元:主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出11.76万元,其他支出13.60万元。

7.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余 20.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市物价局2016年度一般公共预算支出1377.78万元,其中:基本支出1113.81万元,项目支出263.97万元。

1一般公共服务(类)1236.47万元:主要用于行政运行(发展与改革事务)889.63万元,物价管理(发展与改革事务)258.97万元,事业运行(发展与改革事务)87.87万元.

2. 医疗卫生与计划生育()78.75万元:主要用于行政单位医疗46.73万元,公务员医疗补助32.02万元。

3. 农林水支出5.00万元。

4住房保障支出(类)57.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市物价局2016年度政府性基金支出11.76万元,其中:项目支出11.76万元。主要为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出11.76万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算15.54万元;公务接待费支出决2.10 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排桂林市物价局机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出15.54万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出15.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展价格检查、价格成本调研等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,桂林市物价局、二个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出15.54万元,平均每辆3.11万元。

(三)公务接待费支出2.10万元,国内公务接待批次23次,人次120次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比:

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算中,因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算24.38万元;公务接待费支出预算2.87万元,决算数均未超过预算数,符合财政财务管理和会计核算规定。

同比2015年度因公出国(境)费支出决算0万元,本年度无增长;同比2015年公务用车购置及运行费支出决算29.71万元,本年度该项支出减少14.17万元,降低48%,降低原因为2016年完成公务车改革,我局公务车数量减少,因此费用降低;同比2015年公务接待费支出决算2.58万元,本年度该项支出减少0.48万元,降低19%,降低原因为2016年到我市学习考察的相关单位较上年有所减少。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出133.67万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加38.79万元,增长41%。主要原因是:根据国家政策公车改革发放公车补贴,因此相关经费有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.48万元,其中:政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是保密通信用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分:专业名词解释

一、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款):反映桂林市物价局用于保证机构正常运行,开展物价管理事务方面的支出。

(一)行政运行(项):反映桂林市物价局机关的基本支出。

(二)物价管理(项):反映桂林市物价局物价管理方面的支出。

(三)事业运行(项):反映桂林市价格认证中心的基本支出。   

 四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(项):桂林市物价局行政事业单位医疗方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

五、农林水支出(类)扶贫(款):反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

其他扶贫支出(项):反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、“三公”经费:纳入桂林市物价局预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款支出安排的出国()费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 

 

 

 

桂林市物价局

201781

 

 

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