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桂林市物价局2015年部门决算
2016-08-05 10:13  (来源:)

 

 

 

 

桂林市物价局2015年部门决算  

 

 

   

第一部分:桂林市物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市物价局2015年部门决算报表

表一:收支决算总表

表二:收入决算总表

表三:支出决算总表

表四:财政拨款收支决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分:桂林市物价局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:桂林市物价局概况

一、主要职能

桂林市物价局为市政府工作部门,桂林市价格监督检查分局、桂林市价格认证中心为市物价局直属二层单位。

(一)桂林市物价局

1.机构设置情况

根据桂林市人民政府办公室关于印发桂林市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知(市政办[2013]91号)及桂林市机构编制委员会办公室《关于调整桂林市物价局内设机构等事项的通知》(市编办[2013]50号),核定桂林市物价局机关行政编制18名,后勤服务人员控制数2名。桂林市物价局内设办公室、价格综合科(桂林市价格调节基金管理办公室)、收费管理科、商品价格管理科、医药、房地产价格管理科、旅游价格管理科6个职能科室。

2.主要职责

1)贯彻执行党和国家物价方针政策,以及国家和自治区物价局下达的各项调定价方案,结合本地实际,建立和完善市场经济条件下的价格形成机制;按照上级提出控制价格总水平的目标、措施及相应的控制对策,组织实施自治区价格管理目录,综合运用经济手段、法律手段和必要的行政手段调控物价,保持区域内价格总水平的基本稳定。

2)负责行政、事业性收费价格管理,发放、审验《收费许可证》和《收费员证》,坚持对收费项目、收费标准、收费资格实行年审制度,对各种乱收费、价外附加、价外基金进行清理整顿,组织实施国家、自治区的价格、收费调整方案,拟定价格和收费管理规范性文件草案,组织实施市委、市政府制定的价格收费标准和收费政策。

3)建立价格监测体系,按照市局布置监测市场价格动态,分析预报价格走势,并提出相应的对策和建议;发布价格公告及价格信息,广泛为企业提供市场价格和供求信息,建立信息发布制度。负责监测和预测全市价格总水平变动趋势,进行全市价格宏观管理和综合平衡,提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施。

4)按照价格管理权限,协助上级主管部门管好区域内管理的商品价格。在权利范围内对拟调整的商品价格进行审核、审批。规范放开的商品价格行为,对放开价格进行指导和监测,完善价格监审制度,实行提价申报、备案和差率控制;规范价格行为。

5)依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;依据《中华人民共和国价格法》及规范性文件和规章制度,协调解决价格矛盾和纠纷。

6)组织实施价格成本调查和价格成本监审。

7)组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证,按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。

8)负责价格调节基金的征收使用和管理。

9)平抑物价。

3.人员构成情况

本单位编制数20名,其中:机关行政编制18名,工勤编制2名;①本单位实有人数22人,其中:副处以上人数为4人,科级15人,工勤人员2人,试用期人员1人;②离退休人员18人,其中:离休人员2人。

(二)桂林市价格监督检查分局

1.机构设置情况

根据桂林市人民政府桂政办〔201196号文,桂林市物价检查所更名为桂林市价格监督检查分局,并增挂桂林市价格成本调查分局、桂林市价格监测分局牌子,为桂林市发展和改革委员会(桂林市物价局)管理的副处级行政机构,核定行政编制35名(含市价格成本调查分局5名,市价格监测分局3名),后勤服务人员控制数4名。价检分局内设办公室、法制科、综合检查科、检查一科、检查二科、检查三科、价格举报中心、价格监测分局、价格成本分局、职工物价监督总站队等10个职能部门。

2.主要职责

1)贯彻执行国家的价格法律法规,研究起草本市价格和收费监督检查工作制度和工作规划,并负责组织实施。

2)依法查处本辖区内的价格和收费违法行为和上一级授权查处的价格和收费违法行为。

3)按市价格主管部门的分工要求,办理有关价格行政复议、价格行政诉讼以及价格执法检查工作。

4)对辖区内的各级价格监督检查组织进行业务指导、监督。

5)指导企事业单位进行内部价格监督工作。

6)组织全市价格监督检查人员的业务培训。

7)负责群众来信、来访及价格和收费举报工作。

8)负责商品和收费标价签的监制及明码标价的管理、普及工作。

9)代上级草拟有关价格监督检查工作的文件。

10)负责工农业产品生产成本调查核算,对重要的商品价格和服务收费进行监审。

11)组织全市职工物价监督工作。

12)承办上级交办的其他工作。

32015年主要工作任务及目标规划

1)进一步加强法制教育和法制宣传,继续推进依法治市和依法治价进程。

1)认真学习贯彻落实十八大精神,按照“十二五”普法规划和上级的统一部署,继续抓好学法用法和重点法律的普及教育;

2)进一步加强和完善以行政执法责任制为重点的制度建设,提高依法行政能力;

3)继续加强参与社会价格监督和负责企业物价工作人员的政策业务培训,进一步推进价格的社会监督和企业的价格诚信建设;

4)加强各种载体、有关庆祝活动日及日常价格法制宣传,不断营造良好的价格法制氛围。

2)进一步整治和规范价格、收费秩序,确保政府调控措施落实,维护群众合法权益。

1)加强市场价格巡查和突发情况应急,强化民生价格监管,确保市场价格相对稳定;

2)围绕政府关心和群众关注的价格收费热点、难点问题,加大违法行为查处力度,促进经济发展和社会稳定;

3)针对影响经济发展和社会稳定的价格收费热点、难点问题,进一步加强调查研究工作,促进价格、收费的有效监管;

4)加强节假日和重大活动期间市场价格监管,严厉查处价格欺诈、串通合谋涨价、操纵市场价格等不正当价格行为,努力维护正常市场价格秩序。  

3)进一步改进和加强价格社会监督工作,推进价格社会监督网络建设。

1)加强价格举报工作软、硬件建设,提高价格举报工作质量和工作效率;

2)强化明码标价和收费公示制度执行,提高明码标价和收费公示规范率和覆盖率;

3)不断创新、逐步推进“价格服务进万家”活动持续、深入开展;

4)加强对社区价格监督、农村价格监督和职工价格监督工作指导;

5)加强企业价格诚信建设指导,继续开展“价格诚信单位”评选活动,不断营造价格诚信氛围。

4)进一步改善和加强服务性工作,提高各项服务性工作水平。加强基层价格监督检查工作指导,推进规范化基层物价检查所建设。

5)进一步改进和加强队伍建设,不断改善工作作风,提高工作效能。

1)加强领导班子建设,提高领导干部政治思想和领导工作水平。

2)加强干部职工政治思想教育和政策业务培训,不断提高干部职工的政治素质和履职能力。

3)不断加强机制建设,为有序工作提供制度保障。

4)加强部门间工作协调,促进价格监督检查工作顺利开展。

4.人员构成情况                

本单位编制数39名,其中:机关行政编制35名,工勤编制4名;本单位实有人数39人,其中:副处人数为1人,科级27人,其他人员7人,工勤4名。退休人员16人。另,遗属1名。

(三)桂林市价格认证中心

1.机构设置情况

我中心内设鉴证部、认定部、车损部、综合部4个部门。

2.基本职能

1)接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托,对刑事、民事、行政、经济等案件中涉及的各类标的进行价格鉴定。

2)接受各级地方税务机关的委托,对其依法计征的应税有形产品、无形资产和服务;扣押、查封、抵税、拍卖(变卖)物;关联企业之间业务往来的价款、费用进行价值鉴定。

3)接受公安交通管理部门委托,对道路交通事故车物损失价格进行价值鉴定。

4)接受当事人委托诉讼案件中涉及的各类标的进行价格认证。接受当事人委托,进行价格纠纷调解。

5)接受市场主体提出的各类有形无形资产、各种商品和服务价格认证。主要包括依法对国有资产、房产、地产价格的认证,对各类生产资料和生活资料价格的认证,对抵押物、拍卖物、过期无主物、留置物及保险理赔索赔等物品价格的认证,对需要认证的服务项目价格进行认证等。接受单位或当事人委托,对各类中介价格评估机构的结论进行认证。

6)接受政府价格主管部门的委托,做好有关价格管理方面的事务性工作;组织、协调、指导下级价格部门设立的价格认证中心的业务工作;办理其它涉及价格的事务性工作。

3.主要工作目标

1)不断拓展价格鉴证工作领域,深入开展各项价格事务工作

认真做好刑事、技术监督及复核案件涉案物品价格鉴定为有关部门依法办案提供有力依据,确保行政执法、司法活动客观公正的进行。

开展依法计征的应税物的价值鉴定工作,为地方税务机关提供及时准确的价格服务。

进一步做好道路交通事故车物损失价格价值鉴定,为公安交通管理部门处理交通事故案件、人民法院审理交通事故案件提供依据。

稳定开展价格认证工作,对商品价格和价格行为进行合法性、合理性认定,为企业促销增效、处理经济纠纷提供价格依据。

2)进一步增强服务意识,做好服务性工作

加强对县级认证中心的政策业务指导,促进各县价格事务工作的发展。

做好物价管理工作中的事务工作,为物价工作服务。

3)深入开展法制教育宣传,积极推进依法治市进程

认真研究制定领导干部、职工的法律培训实施方案,按照普法规划要求,分期分批进行法律培训,着重抓好学法用法以及相关法律的普及。

积极通过新闻媒体、利用普法宣传日等活动日,加强价格法制宣传,不断营造良好的价格法氛围。

4)进一步加强干部队伍建设,不断提高干部队伍素质

切实加强领导班子的建设;

加强职工队伍政治思想教育、业务学习,不断提高员工的素质和执业水平;

正确协调处理好各方面关系,积极争取各有关部门和社会各方面的支持,保证价格鉴证工作顺利开展。

4.人员构成情况

本中心编制数为11人,实有在编人数11人。外聘鉴证师、技师9人。

二、部门决算单位构成

我局2015年部门决算单位为桂林市物价局本级,及直属二层单位。桂林市价格监督检查分局和桂林市价格认证中心。

 

 

第二部分:桂林市物价局 2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

表一:收支决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1191.59

一、一般公共服务支出

 1042.46

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 25.89

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

69.72

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

49.74

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 47.32

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1217.48

本年支出合计

 1209.24

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 9.62

年末结转与结余

 17.86

 

 

 

 

收入总计

1227.10

支出总计

 1227.10

         


表二:收入决算总表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1217.48 

1191.59 

 

 

 

 

25.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

一般公共服务支出

1042.79 

1042.79 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

1042.79

1042.79

 

 

 

 

 

2010401

行政运行 

794.14

794.14

 

 

 

 

 

2010408

 物价管理

165.79

165.79

 

 

 

 

 

2010450

事业运行

82.86

82.86

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

69.72

69.72

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

69.72

69.72

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

39.49

39.49

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

30.23

30.23

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

49.74

49.74

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

49.74

49.74

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

49.74

49.74

 

 

 

 

 

229

其他支出 

55.23

29.34

 

 

 

 

25.89 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 

29.34

29.34

 

 

 

 

 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

29.34

29.34

 

 

 

 

 

22999

其他支出

25.89

 

 

 

 

 

25.89

2299901

其他支出

25.89

 

 

 

 

 

25.89

表三:支出决算总表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1209.24 

1043.61 

165.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

201 

一般公共服务支出

1042.46 

876.83 

165.63 

 

 

 

20104

发展与改革事务

1042.46

896.83

 

 

 

 

2010401

行政运行 

794.14

794.14

 

 

 

 

2010408

 物价管理

165.63

 

165.63

 

 

 

2010450

事业运行

82.69

82.69

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

69.72

69.72

 

 

 

 

21005

医疗保障

69.72

69.72

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

39.49

39.49

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

30.23

30.23

 

 

 

 

221

住房保障支出

49.74

49.74

 

 

 

 

22102

住房改革支出

49.74

49.74

 

 

 

 

2210201

住房公积金

49.74

49.74

 

 

 

 

229

其他支出 

47.32

47.32

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 

29.34

29.34

 

 

 

 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

29.34

29.34

 

 

 

 

22999

其他支出

17.98

17.98

 

 

 

 

2299901

其他支出

17.98

17.98

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收支决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1162.24 

一、一般公共服务支出

18

 

1042.46

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 29.34

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

 

 69.72

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

 

 49.74

 

 

11

 

二十一、其他支出

28

 

 

 29.34

本年收入合计

12

1191.58 

本年支出合计

30

 

1161.92

 29.34

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

31

 

0.40

 

一般公共预算财政拨款

14

 0.08

 

32

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

33

 

 

16

 

 

34

 

合计

17

 1191.66

合计

35

1191.66 

                 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1161.92 

996.29 

165.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

201 

一般公共服务支出

1042.46 

876.83

165.63

20104

发展与改革事务

1042.46

876.83

 

2010401

行政运行 

794.14

794.14

 

2010408

 物价管理

165.63

 

165.63

2010450

事业运行

82.69

82.69

 

210

医疗卫生与计划生育支出

69.72

69.72

 

21005

医疗保障

69.72

69.72

 

2100501

  行政单位医疗

39.49

39.49

 

2100503

  公务员医疗补助

30.23

30.23

 

221

住房保障支出

49.74

49.74

 

22102

住房改革支出

49.74

49.74

 

2210201

住房公积金

49.74

49.74

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1161.92

909.48

252.44

工资福利支出

 

616.90

 

  基本工资

 

 249.22

 

  津贴补贴

 

 212.85

 

  奖金

 

 105.46

 

  社会保障费

 

  49.37

 

商品和服务支出

 

 

247.11

  办公费

 

 

 30.29

  印刷费

 

 

  4.72

  咨询费

 

 

  2.75

  水费

 

 

  0.59

电费

 

 

  5.21

邮电费

 

 

  10.12

物业管理费

 

 

   1.15

差旅费

 

 

  33.21

维修(护)费

 

 

   7.98

  租赁费

 

 

  10.12

  会议费

 

 

   5.80

  培训费

 

 

  25.67

  公务接待费

 

 

   2.58

  劳务费

 

 

   64.07

  工会经费

 

 

   5.12

  福利费

 

 

   2.12

  公务用车运行维护费

 

 

  29.71

  其他交通费用

 

 

   1.17

  其他商品和服务支出

 

 

  4.73

对个人和家庭的补助

 

292.58

 

  离休费

 

 16.62

 

  退休费

 

 192.59

 

  生活补助

 

 0.81

 

  医疗费

 

 30.23

 

  住房公积金

 

 49.74

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 2.60

 

其他资本支出

 

 

5.33

  办公设备购置

 

 

 5.33


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 33.97

 0

31.10

 0

 31.10

 2.87

 32.29

 0

29.71 

 0

29.71 

 2.58


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收支决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

29.34 

 

29.34 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 

 

 

 

29.34 

 

29.34 

 

 

 

 

 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

29.34 

 

29.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:桂林市物价局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1227.10万元。

1.财政拨款收入1191.59万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入25.89万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:上级拨款收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余9.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1227.10万元。包括:

1.一般公共服务(类)833.25万元:主要用于行政运行(发展与改革事务)584.93万元,物价管理(发展与改革事务)165.63万元,事业运行(发展与改革事务)82.69万元.

2.  医疗卫生与计划生育()69.72万元:主要用于行政单位医疗39.49万元,公务员医疗补助30.23万元。

3.  其他支出(类)47.32万元:主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出29.34万元,其他支出17.98万元。

4.社会保障和就业(类)209.21万元:主要用于桂林市物价局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)49.74万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余17.86万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

桂林市物价局2015年度一般公共预算支出1161.92万元,其中:基本支出996.29万元,项目支出165.63万元。

1.一般公共服务(类)1042.46万元:主要用于行政运行(发展与改革事务)794.14万元,物价管理(发展与改革事务)165.63万元,事业运行(发展与改革事务)82.69万元.

2.  医疗卫生与计划生育()69.72万元:主要用于行政单位医疗39.49万元,公务员医疗补助30.23万元。

3.住房保障支出(类)49.74万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

桂林市物价局2015年度政府性基金支出29.34万元,其中:基本支出29.34万元。主要为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出29.34万元,

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1161.92万元,其中:人员经费909.48万元,主要包括:基本工资249.22万元、津贴补贴212.85万元、奖金105.46万元、社会保障费49.37万元、对个人和家庭补助292.58万元;

公用经费252.44万元,主要包括:办公费30.29万元、印刷费4.72万元、咨询费2.75万元、水费0.59万元、电费5.21万元、邮电费10.12万元、物业管理费1.15万元、差旅费33.21万元、维修(护)费7.98万元、租赁费10.12万元、会议费5.80万元、培训费25.67万元、公务接待费2.58万元、劳务费64.07万元、工会经费5.12万元、福利费2.12万元、公务用车运行维护费29.71万元、其他交通费用1.17万元、其他商品和服务支出4.73万元、办公设备购置5.33万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算29.71万元;公务接待费支出决算2.58万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排桂林市物价局机关3个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出29.71万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出29.71万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展物价管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,桂林市物价局3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出29.71万元,平均每辆2.70万元。

(三)公务接待费支出2.58万元,国内公务接待批次36次,人次400次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算中,因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算31.10万元;公务接待费支出预算2.87万元,决算数均未超过预算数,符合财政财务管理和会计核算规定。

同比2014年度因公出国(境)费支出决算0万元,本年度无增长;同比2014年公务用车购置及运行费支出决算数27.05万元,本年度该项支出增加2.66万元,增长10%,增长原因为随着车辆使用年限的增加,维修维护费用、油耗费用均有所增加;同比2014年公务接待费支出决算2.14万元,本年度该项支出增加0.44万元,增长21%,增长原因为本年度为旅游价格等多项价格改革工作的关键时期,到我市学习考察的相关单位较2014年有所增加。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出94.88万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致)。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额8.07万元,其中:政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是价格管理用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桂林市物价局

201681

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